目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
市军队离退休干部服务中心负责贯彻国家和省、市关于军队离退休干部工作的法律法规、政策,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职能是:
(1)按照国家有关政策规定,落实本单位军休干部的政治待遇、生活待遇。
(2)负责组织本单位军休干部文化体育等活动。
(3)承担本单位军休干部相关政策咨询和服务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:结合《中共无锡市委机构编制委员会办公室关于印发《无锡市军队离退休干部服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(锡委编发〔2021〕73号)要求,本单位内设机构包括办公室、服务管理科、党群工作科、文体活动科、财务科、后勤保障科、清扬服务站、惠龙服务站、溪南服务站、惠峰服务站、钱巷服务站、震泽服务站、城中服务站等13个内设机构。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是全面落实党的十九届六中全会和省、市第十四次党代会精神的开局之年。中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示精神,贯彻落实党的十九届六中全会和省、市第十四次党代会精神,在市退役军人局的正确领导下,围绕“求实、求新、求活、求效、求优”目标,大力弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进工作总基调,锐意进取,担使命作贡献,立足大中心新起点,聚力推进军休工作在服务思路上有新开拓,在服务水平上有新提升,在服务成效上有新突破。
一、深化政治建设
1.学习贯彻党的二十大精神。积极参加“喜迎二十大,赞颂新成就”系列活动。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”,坚决当好“两个确立”坚定扞卫者、忠实践行者,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。对标上级决策部署,创造性抓好贯彻落实,以实干实效诠释对党绝对忠诚,把“两个维护”贯彻落实到军休工作中。
2.巩固党史学习教育成果。根据上级要求,开展专题学习教育活动。建立常态化长效化制度机制,践行以军休干部为中心的理念,学党史、悟思想、办实事、开新局,针对军休服务中的难点、堵点、亮点开展重点课题调研,践行党的宗旨、心系人民群众的深厚情怀,不断巩固拓展党史学习教育成果。
3.严格议事机制流程。不断完善重大事项决策议事规则及党政联席会议制度实施细则,深化党政一体化建设,对重大事项、重点任务、重大问题坚持党的民主集中制,严格执行程序和方法。
二、强化军休服务
4.推进完成军休安置工作。根据上级部署要求,落实军休接收安置工作,依法依规、主动对接、稳步推进军休干部接收安置,确保及时完成不拖后腿、高质完成不留尾巴、高标完成不埋隐患。
5.落实军休干部“两个待遇”。推进军休干部常态化联系,加强日常走访和八一建军节、春节等重大节日走访慰问。做好优待证申领、发放,根据要求做好相关政策解读和宣传管理等。学习贯彻落实新修订的《军队离休退休干部服务管理办法》和《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》,探索社会化服务引入,推进军休干部小区移交社区管理和小区改造工作,满足共性诉求,通过医疗、养老、志愿服务等社会力量引进,拓展多元化专业性服务,解决高龄、独居、空巢等重点军休干部的现实需求和后顾之忧。
6.丰富军休文化活动。积极对接老干部工作部门,围绕党的二十大胜利召开、建军95周年等主题,紧扣“七一”“八一”“十一”“重阳”等时间节点,谋划组织军休文体活动。积极参加、主动配合“无锡最美军休干部”学习宣传活动。在“一委三团”基础平台上,融合集约现有条件,建立军休特色志愿队伍,扩大军休品牌整体效应,增强社会认可度和影响力。
7.启动军休老年大学建设研究。调研先进地区军休老年大学建设经验,以优化教学供给和办学水平,合理规划教育课程为目标,探索合作办学模式。充分运用信息化技术,配套网络“军休所”和退役军人信息平台建设,完善军休干部线上线下交流园地,满足军休干部终身学习需求,做到“老有所学、老有所乐”。
8.打造军休特色教育基地。依托各服务站特色基础,深化党建品牌建设。发挥军休机构红色资源优势和军休干部政治优势,融合军休干部个人、军休荣誉室、军休三团资源,形成“点、室、团”三级合一的红色宣讲阵地,开发建立“红色教育营养套餐”,开创“围绕中心,百花齐放”新局面,做大做强品牌,着力培育叫得出、打得响的新亮点,强化军休干部情感归属和身份荣耀。
三、优化综合管理
9.规范中心内部管理制度。系统全面推进中心各项制度修订运行,力求在统一规范上取得新进展深突破,着力建设内容完备、务实管用的制度体系,以制度规范、用制度激励、靠制度管理。
10.提升干部队伍能力担当。加强领导班子建设,全面贯彻落实《事业单位领导人员管理规定》。引导工作人员树牢全心全意为军休干部服务的意识,强化纪律观念,提升作风效能,推进“我为群众办实事”走深走实。强化能力素质建设,开设道德大讲堂,邀请军休干部代表授课,培育践行社会主义核心价值观。开展习近平法治思想学习宣传,推进“八五普法”工作,将法治理念、法治思维贯穿到管理、保障、服务工作全链条。组织专业技能教育培训、岗位练兵、业务竞赛等,提高工作人员思想政治素质、政策理论水平和服务管理能力。
11.强化军休服务宣传工作。利用无锡日报,市退役军人局和老干部工作网站、公众号等宣传平台,组建宣传工作班组,围绕年度重点工作展示军休工作动态、呈现军休工作面貌、展现军休先进典型,提升宣传工作质效。
四、夯实基础保障
12.统筹推进安全与发展。持续做好疫情防控工作,加强所属机构和人员防控管理,面向职工和军休干部群体,常态化开展安全教育、疫情防控宣传提醒,严格执行各项防控审批报备要求。强化安全生产风险意识,健全管理体系,层层压实责任。落实意识形态工作责任制,确保不出重大突发事件和网络舆情事件。
13.推进军休机构硬件建设。整合现有资源,打造中心主阵地、多站点活动基地、支部前沿阵地的布局模式,加强基础设施建设,改善现有机构用房条件,配套引入物业服务,建立必要文化体育活动场地,开展适老化改造,创造良好休养环境。
14.夯实内审监督运行机制。落实财政部修订出台《事业单位财务规则》,根据绩效管理要求,进一步规范加强财务管理和监督,提高资金使用效益,加强固定资产管理和民生专项资金监管等,保障单位健康发展。
第二部分
2022年度
无锡市军队离退休干部服务中心
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,947.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33,642.02 |
|
九、其他收入 |
31,891.92 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
136.58 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1,061.02 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
34,839.62 |
本年支出合计 |
34,839.62 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
34,839.62 |
支出总计 |
34,839.62 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
34,839.62 |
34,839.62 |
2,947.70 |
|
|
|
|
|
|
|
31,891.92 |
|
|
|
|
|
|
|
368 |
无锡市退役军人事务局 |
34,839.62 |
34,839.62 |
2,947.70 |
|
|
|
|
|
|
|
31,891.92 |
|
|
|
|
|
|
368002 |
无锡市军队离退休干部服务中心 |
34,839.62 |
34,839.62 |
2,947.70 |
|
|
|
|
|
|
|
31,891.92 |
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
34,839.62 |
34,505.25 |
334.37 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33,642.02 |
33,307.65 |
334.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.19 |
280.19 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.79 |
186.79 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.40 |
93.40 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
33,361.83 |
33,027.46 |
334.37 |
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
31,073.58 |
31,073.58 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2,288.25 |
1,953.88 |
334.37 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
136.58 |
136.58 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
136.58 |
136.58 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
136.58 |
136.58 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,061.02 |
1,061.02 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,061.02 |
1,061.02 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
335.06 |
335.06 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
349.66 |
349.66 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
376.30 |
376.30 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
2,947.70 |
一、本年支出 |
2,947.70 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,947.70 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
2,556.91 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
44.66 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
346.13 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
2,947.70 |
支出总计 |
2,947.70 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,947.70 |
2,613.33 |
2,539.14 |
74.19 |
334.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,556.91 |
2,222.54 |
2,148.35 |
74.19 |
334.37 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.32 |
91.32 |
91.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.44 |
30.44 |
30.44 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2,465.59 |
2,131.22 |
2,057.03 |
74.19 |
334.37 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,476.60 |
1,476.60 |
1,476.60 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
988.99 |
654.62 |
580.43 |
74.19 |
334.37 |
210 |
卫生健康支出 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
346.13 |
346.13 |
346.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
346.13 |
346.13 |
346.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.31 |
109.31 |
109.31 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
134.16 |
134.16 |
134.16 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
102.66 |
102.66 |
102.66 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,613.33 |
2,539.14 |
74.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
945.01 |
945.01 |
|
30101 |
基本工资 |
140.08 |
140.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
260.00 |
260.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
283.27 |
283.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.88 |
60.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.44 |
30.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.66 |
44.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.85 |
10.85 |
|
30113 |
住房公积金 |
109.31 |
109.31 |
|
30114 |
医疗费 |
5.52 |
5.52 |
|
302 |
商品和服务支出 |
74.19 |
|
74.19 |
30201 |
办公费 |
28.05 |
|
28.05 |
30216 |
培训费 |
1.87 |
|
1.87 |
30228 |
工会经费 |
16.01 |
|
16.01 |
30229 |
福利费 |
2.86 |
|
2.86 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.40 |
|
22.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,594.13 |
1,594.13 |
|
30302 |
退休费 |
117.09 |
117.09 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,477.00 |
1,477.00 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
2,947.70 |
2,613.33 |
2,539.14 |
74.19 |
334.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,556.91 |
2,222.54 |
2,148.35 |
74.19 |
334.37 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.32 |
91.32 |
91.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.44 |
30.44 |
30.44 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2,465.59 |
2,131.22 |
2,057.03 |
74.19 |
334.37 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,476.60 |
1,476.60 |
1,476.60 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
988.99 |
654.62 |
580.43 |
74.19 |
334.37 |
210 |
卫生健康支出 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.66 |
44.66 |
44.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
346.13 |
346.13 |
346.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
346.13 |
346.13 |
346.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.31 |
109.31 |
109.31 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
134.16 |
134.16 |
134.16 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
102.66 |
102.66 |
102.66 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,613.33 |
2,539.14 |
74.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
945.01 |
945.01 |
|
30101 |
基本工资 |
140.08 |
140.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
260.00 |
260.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
283.27 |
283.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.88 |
60.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.44 |
30.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.66 |
44.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.85 |
10.85 |
|
30113 |
住房公积金 |
109.31 |
109.31 |
|
30114 |
医疗费 |
5.52 |
5.52 |
|
302 |
商品和服务支出 |
74.19 |
|
74.19 |
30201 |
办公费 |
28.05 |
|
28.05 |
30216 |
培训费 |
1.87 |
|
1.87 |
30228 |
工会经费 |
16.01 |
|
16.01 |
30229 |
福利费 |
2.86 |
|
2.86 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.40 |
|
22.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,594.13 |
1,594.13 |
|
30302 |
退休费 |
117.09 |
117.09 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,477.00 |
1,477.00 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
97.40 |
0.00 |
97.40 |
75.00 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:无锡市军队离退休干部服务中心 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
313.29 |
|
38.30 |
|
351.59 |
货物类 |
|
|
|
|
78.50 |
|
7.50 |
|
86.00 |
无锡市军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
78.50 |
|
7.50 |
|
86.00 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
标准部分(扣除三公一会一培) |
便携式计算机 |
集中采购机构采购 |
|
|
2.50 |
|
2.50 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
标准部分(扣除三公一会一培) |
台式计算机 |
集中采购机构采购 |
|
|
5.00 |
|
5.00 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
标准部分(扣除三公一会一培) |
其他台、桌类 |
集中采购机构采购 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
商品和服务支出(公用经费定额) |
标准部分(扣除三公一会一培) |
其他椅凳类 |
集中采购机构采购 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
车辆购置费 |
公务用车购置 |
轿车 |
集中采购机构采购 |
20.34 |
|
|
|
20.34 |
|
车辆购置费 |
公务用车购置 |
商务车 |
集中采购机构采购 |
54.66 |
|
|
|
54.66 |
服务类 |
|
|
|
|
234.79 |
|
30.80 |
|
265.59 |
无锡市军队离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
234.79 |
|
30.80 |
|
265.59 |
|
商品和服务支出(定额) |
老干部服务用车 |
机动车保险服务 |
集中采购机构采购 |
6.40 |
|
8.80 |
|
15.20 |
|
物业管理费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购机构采购 |
212.39 |
|
|
|
212.39 |
|
商品和服务支出(定额) |
老干部服务用车 |
车辆维修和保养服务 |
集中采购机构采购 |
8.00 |
|
11.00 |
|
19.00 |
|
商品和服务支出(定额) |
老干部服务用车 |
车辆加油服务 |
集中采购机构采购 |
8.00 |
|
11.00 |
|
19.00 |
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度收入、支出预算总计34,839.62万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,750.11万元,增长5.29%。
其中:
(一)收入预算总计34,839.62万元。包括:
1.本年收入合计34,839.62万元。
(1)一般公共预算拨款收入2,947.7万元,与上年相比增加70.83万元,增长2.46%。主要原因是在职职工工资等政策性调整。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入31,891.92万元,与上年相比增加1,679.28万元,增长5.56%。主要原因是中央财政补助对象军休干部人员逐年增加及军干工资补贴等费用逐年提标。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计34,839.62万元。包括:
1.本年支出合计34,839.62万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出33,642.02万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构。与上年相比增加913.95万元,增长2.79%。主要原因是在职职工工资等政策性调整及军休干部费用按规定性的调标。
(2)卫生健康支出(类)支出136.58万元,主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。与上年相比增加52.67万元,增长62.77%。主要原因是缴费基数调整。
(3)住房保障支出(类)支出1,061.02万元,主要用于事业单位工作人员的住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加783.49万元,增长282.31%。主要原因是缴费基数调整。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年收入预算合计34,839.62万元,包括本年收入34,839.62万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入2,947.7万元,占8.46%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入31,891.92万元,占91.54%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年支出预算合计34,839.62万元,其中:
基本支出34,505.25万元,占99.04%;
项目支出334.37万元,占0.96%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度财政拨款收、支总预算2,947.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加70.83万元,增长2.46%。主要原因是在职工工资等政策性调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年财政拨款预算支出2,947.7万元,占本年支出合计的8.46%。与上年相比,财政拨款支出增加70.83万元,增长2.46%。主要原因是在职职工工资等政策性调整。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出60.88万元,与上年相比减少15.34万元,减少20.13%。主要原因是工作人员按规定调整转出及缴费比例调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出30.44万元,与上年相比减少7.67万元,减少20.13%。主要原因是工作人员按规定调整转出及缴费比例调整。
3.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出1,476.6万元,与上年相比减少22.16万元,减少1.48%。主要原因是市级财政承担的87年前接收安置军休干部人员减少。
4.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出988.99万元,与上年相比增加285.01万元,增长40.49%。主要原因是在职职工工资收入等政策性调整。
5.社会福利(款)老年福利(项)支出0万元,与上年相比减少198.36万元,减少100%。主要原因是2021年机构改革后,本单位职能调整。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出44.66万元,与上年相比增加2.77万元,增长6.61%。主要原因是缴费基数调整。
2.老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出0万元,与上年相比减少42.02万元,减少100%。主要原因是2021年机构改革后,本单位职能调整。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出109.31万元,与上年相比增加21.67万元,增长24.73%。主要原因是计算基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出134.16万元,与上年相比增加24.09万元,增长21.89%。主要原因是计算基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出102.66万元,与上年相比增加22.84万元,增长28.61%。主要原因是计算基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度财政拨款基本支出预算2,613.33万元,其中:
(一)人员经费2,539.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费74.19万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,947.7万元,与上年相比增加70.83万元,增长2.46%。主要原因是在职职工工资等政策性调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,613.33万元,其中:
(一)人员经费2,539.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费74.19万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出97.4万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出97.4万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出75万元,比上年预算增加75万元,主要原因是根据审计局要求报废更新超过使用年限的服务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出22.4万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少0.55万元,主要原因是按规定压减公务接待费支出。
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.87万元,比上年预算增加1.59万元,主要原因是机构改革后,中心将开展全体人员的业务教育培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额351.59万元,其中:拟采购货物支出86万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出265.59万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆19辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车19辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金34,839.62万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。